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                发布机构: 本网 生成日期: 2019-09-18 07:26:24
                2018年度台山市四九『镇广东11选5部门决算公开

                2018年度台山市四九镇人◢民政府部门决算公开


                      

                第一部分  台山〒市四九镇广东11选5 概况

                一、部门主要职责

                二、部门决算单位构成

                第二部分  台山市※四九镇广东11选52018 年部门决算表

                一、收入支出□ 决算总表

                二、收入决▼算表

                三、支出决算表

                四、财政拨款○收入支出决算总表

                五、一般公共预△算财政拨款支ξ出决算表

                六、一般公共预∏算财政拨款基本支出决算表

                七、一般公共预算财政拨款“三公”经费◇支出决算表

                八、政府←性基金预算财政拨款↙收入支出决算表

                第三部分  台山市四九镇人╱民政府2018 年部■门决算情况说明

                第四部分  名词解释


                第一部分  台山市四九镇→广东11选5概况

                (一) 部门主要职责

                台◣山市四九镇广东11选5是主管四九镇全面工作的职能部门。主要职责:1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令,发布决定和命令。2、执行本镇的经济和社会发展规划、预算、管〗理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。3、推动产业结构∑ 调整,转变农业发展方式,优︻化发展环境,大力发展环境友好型工业、休〗闲旅游业、都市型现代农业和现代服务业,着力构建绿色高端高效经济体系。4、关注和改善民生,加快社◥会事业发展,推动公共服务⊙均等化,全面落实支农惠农政策,增加农『民收入。5、加强生态建设和保护,加◥大环境整治,完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。6、保护合∞法财产,维▲护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。7、保护各种经济组织的合法权益。8、尊重少数民族的风俗习①惯和保障少数民族的权利。9、保障宪法和法律赋予妇女的男女平〓等、同工同酬和婚姻自由等ぷ各项权利。10、不断强化社会维稳体系〓,加强农村社会治安综合治理,防范和化解农村社会矛盾,确╳保社会稳定。11、完成上级交办的其他事项。

                 (二) 部门决算单位构成

                 按照部门决算编报要求,纳入我部门台山市四九镇■广东11选52018年部门决算编报范围的单位共7个,包括本部门和下属共7个预算单位,分别是:1、台山市四九镇人民卐政府。2、台山市司法局四九司法所。3、台♀山市四九镇财政所。4、台山市四九①镇财政结算中心。5、台山市四九镇农业综合服务中心。6、台山市四九镇社会事务综合服务中心。7、台山市四九△镇公共服务中心。


                第二部分  台山市四九镇广东11选52018 年部门决算表

                表1

                收入支出决算总表

                部门: 台山市四九镇广东11选5

                单位:万元

                收入

                支出

                项    目

                行次

                决算数

                项    目

                行次

                决算数

                栏    次

                 

                1

                栏    次

                 

                2

                一、财政拨≡款收入

                1

                4643.17

                一、一般公共〓服务支出

                26

                4363.23

                二、上级补助收入︻↓】

                2

                0.00

                二、外交支出

                27

                0.00

                三、事业收入

                3

                0.00

                三、国防支出

                28

                0.00

                四、经营收入

                4

                0.00

                四、公共安全支出

                29

                212.36

                五、附属单位上缴■收入

                5

                0.00

                五、教育支出

                30

                0.00

                六、其他收入

                6

                4489.89

                六、科学技★术支出

                31

                35.00

                7

                七、文化体育与传媒支出

                32

                0.00

                8

                八、社会保■障和就业支出ぷ

                33

                245.09

                9

                九、医疗卫生与计划生育支出

                34

                102.65

                10

                十、节能环保☆支出

                35

                56.7

                11

                十一、城乡社区◢支出

                36

                3568.27

                12

                十二、农林⊙水支出

                37

                1398.68

                13

                十三、交通运输支∮出

                38

                0.00

                14

                十四、资源勘探信息等支出

                39

                0.00

                15

                十五、商业服务业等支出

                40

                0.00

                16

                十六、金融支出

                41

                0.00

                17

                十七、援助ζ其他地区支出

                42

                0.00

                18

                十八、国土海洋气象等」支出

                43

                0.00

                19

                十九、住房保障支出

                44

                86.61

                20

                二十、粮油物资储【备支出

                45

                0.00

                21

                二十一、其他支出

                46

                0.00

                本年◣收入合计

                22

                9133.06

                本年支出合①计

                47

                10068.59

                用事业基金弥补收支差额

                23

                0.00

                结余分配

                48

                0.00

                年初结转和▆结余

                24

                937.48

                年※末结转和结余

                49

                1.95

                总计

                25

                10070.55

                总计

                50

                10070.55

                注:本表反映部门本年度的总收支和年末结↙转情况。 

                表2

                收入决算表

                部门: 台山市四九镇广东11选5

                单位:万元

                项    目

                本年收入合计

                财政〒拨款收入

                上级补助收入

                事业收入

                经营收入

                附属单→位上缴收入

                其他收入

                功能分类

                科目编码

                科目名称

                栏次

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                7

                合计

                9133.06

                4643.17

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                4489.89

                201

                一般公共服务支出

                4188.58

                1742.53

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2446.04

                20101

                人大事务

                29.94

                29.94

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2010199

                其他人大事务支出

                29.94

                29.94

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                20103

                政府办⌒ 公厅(室)及相关机构事务

                4132.93

                1686.89

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2446.04

                2010301

                行政运行

                498.93

                498.93

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2010350

                事业运行

                429.42

                429.42

                2010399

                其他↑政府办公厅(室)及相关机构事务支出

                3204.58

                758.54

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2446.04

                20132

                组织事务

                25.70

                25.70

                2013201

                行政运行

                12.00

                12.00

                2013299

                其他组织@事务支出

                13.7

                13.7

                204

                公共安全支出

                212.36

                212.36

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                20402

                公安

                197.64

                197.64

                2040201

                行政运行

                3.25

                3.25

                2040204

                治安管理

                113.27

                113.27

                2040205

                国内安全保卫

                81.12

                81.12

                20406

                司法

                14.72

                14.72

                2040604

                基层司法业务

                14.72

                14.72

                206

                科︼学技术支出

                35.00

                35.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                20699

                其他科㊣ 学技术支出

                35.00

                35.00

                2069999

                其他科学技☉术支出

                35.00

                35.00

                208

                社会保障和就业支出

                245.09

                245.09

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                20805

                行政事业单位离退休

                216.73

                216.73

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2080501

                归口管理的行政单位离退休

                192.12

                192.12

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2080505

                机关事业单位基本养老保险缴费∞支出

                24.56

                24.56

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2080506

                机关事业√单位职业年金缴费支出

                0.05

                0.05

                20808

                抚恤

                26.38

                26.38

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2080801

                死亡抚恤

                23.32

                23.32

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2080899

                其他优Ψ 抚支出

                3.06

                3.06

                20899

                其他社会保障和就业Ψ支出

                1.98

                1.98

                2089901

                其他社会保障和∩就业支出

                1.98

                1.98

                210

                医疗卫生与计划生育支出

                102.65

                102.65

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                21007

                计划生育事ω务

                61.82

                61.82

                2100799

                其他※计划生育事务支出

                61.82

                61.82

                21011

                行政◤事业单位医疗

                40.83

                40.83

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2101101

                行政单位医疗

                26.09

                26.09

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2101103

                公务◥员医疗补助

                14.74

                14.74

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                211

                节能环保支⊙出

                56.7

                56.7

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                21103

                污染防治

                56.7

                56.7

                2110304

                固体废弃物与化学ζ 品

                56.7

                56.7

                212

                城乡社区支▅出⌒ 

                2812.93

                1372.64

                1440.29

                21203

                城乡社区公共设▓施

                1440.29

                1440.29

                2120399

                其他城乡社区公共设施↓支出

                1440.29

                1440.29

                21208

                国有土地使用权出让收入及对♀应专项债务收入安排的支出

                1372.64

                1372.64

                2120801

                征地〖和拆迁补偿支出

                119.03

                119.03

                2120802

                土地〗开发支出

                1106.8

                1106.8

                2120803

                城市建设支卐出

                61.10

                61.10

                2120804

                农村基础设■施建设支出

                85.71

                85.71

                213

                农林水╲支出

                1393.15

                789.59

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                603.56

                21301

                农业

                120.34

                120.34

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2130119

                防灾救灾

                49.97

                49.97

                2130152

                对高校毕业生到々基层任职补助

                49.24

                49.24

                2130199

                其他农业支出□

                21.12

                21.12

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                21303

                水利

                603.56

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                603.56

                2130305

                水利工◆程建设

                603.56

                603.56

                21305

                扶贫

                649.25

                649.25

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2130599

                其他扶贫支♂出

                649.25

                649.25

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                21307

                农村综合★改革

                20.00

                20.00

                2130799

                其他农□村综合改革支出

                20.00

                20.00

                221

                住房保障支出

                86.61

                86.61

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                22102

                住房改革∞支出

                86.61

                86.61

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2210201

                住房▅公积金

                86.61

                86.61

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 

                表3

                支出决算表

                部门 台山市四九镇广东11选5

                单位:万

                项    目

                本年支出合计

                基本支出

                项目支出

                上缴上级支出

                经营支出

                对附属单位补助支出

                功能分类

                科目编码

                科目名称

                栏次

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                合计

                10068.59

                2426.16

                7642.43

                0.00

                0.00

                0.00

                201

                一般公共服务支出

                4363.23

                2041.12

                2322.11

                0.00

                0.00

                0.00

                20101

                人大事务

                29.94

                29.94

                2010199

                其他人大事务支出

                29.94

                29.94

                20103

                政府办公厅(室)及相关机构事务

                4307.59

                2041.12

                2266.47

                0.00

                0.00

                0.00

                2010301

                行政运行

                675.54

                578.85

                96.68

                2010350

                事业运行

                429.42

                281.22

                148.20

                2010399

                其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

                3202.63

                1181.04

                2021.59

                0.00

                0.00

                0.00

                20132

                组织事务

                25.7

                25.7

                2013201

                行政运行

                12.00

                12.00

                2013299

                其他组织事@ 务支出

                13.7

                13.7

                204

                公共安全支出

                212.36

                14.72

                197.64

                0.00

                0.00

                0.00

                20402

                公安

                197.64

                197.64

                2040201

                行政运行

                3.25

                3.25

                2040204

                治安管理

                113.27

                113.27

                2040205

                国内安全保卫

                81.12

                81.12

                20406

                司法

                14.72

                14.72

                2040604

                基层司法业务

                14.72

                14.72

                206

                科学技术支出

                35.00

                0.00

                35.00

                0.00

                0.00

                0.00

                20699

                其他科学技术支出

                35.00

                0.00

                35.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2069999

                其他科学技术支出

                35.00

                0.00

                35.00

                0.00

                0.00

                0.00

                208

                社会保障和就业支出

                245.09

                221.77

                23.32

                0.00

                0.00

                0.00

                20805

                行政事业单位离退休

                216.73

                216.73

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2080501

                归口管理的行政单位离退休

                192.12

                192.12

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2080505

                机关事业单位基本养老保险缴费支出

                24.56

                24.56

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2080506

                机关事业单位职业年金缴费支ζ出

                0.05

                0.05

                20808

                抚恤

                26.38

                3.06

                23.32

                0.00

                0.00

                0.00

                2080801

                死亡抚恤

                23.32

                0.00

                23.32

                0.00

                0.00

                0.00

                2080899

                其他优抚支出

                3.06

                3.06

                20899

                其他社会保障和就业々支出

                1.98

                1.98

                2089901

                其他社会保障和就业支出

                1.98

                1.98

                210

                医疗卫生与计划生育支出

                102.65

                40.83

                61.82

                0.00

                0.00

                0.00

                21007

                计划生育事务

                61.82

                61.82

                2100799

                其他『计划生育事务支出

                61.82

                61.82

                21011

                行政事业单位医※疗

                40.83

                40.83

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2101101

                行政单位医疗

                26.09

                26.09

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2101103

                公务员医疗补※助

                14.74

                14.74

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                211

                节能环保支出

                56.70

                0.00

                56.70

                0.00

                0.00

                0.00

                21103

                污染防治

                56.7

                0.00

                56.7

                0.00

                0.00

                0.00

                2110304

                固体废弃物与化学品

                56.7

                0.00

                56.7

                0.00

                0.00

                0.00

                212

                城乡社区支出

                3568.27

                3568.27

                21203

                城乡社区公共设施

                1593.29

                1593.29

                2120399

                其他城︻乡社区公共设施支出

                1593.29

                1593.29

                21208

                国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

                1974.98

                1974.98

                2120801

                征地和拆●迁补偿支出

                612.65

                612.65

                2120802

                土地开发支↓出

                1106.8

                1106.8

                2120803

                城市¤建设支出

                61.1

                61.1

                2120804

                农村基⊙础设施建设支出

                194.43

                194.43

                213

                农林▃水支出

                1398.68

                21.12

                1377.56

                0.00

                0.00

                0.00

                21301

                农业

                120.34

                21.12

                99.21

                2130119

                防灾救灾

                49.97

                49.97

                2130152

                对高▓校毕业生到基层任职补助

                49.24

                49.24

                2130199

                其他农业支出

                21.12

                21.12

                21303

                水利

                609.09

                0.00

                609.09

                0.00

                0.00

                0.00

                2130305

                水利工程建设

                609.09

                0.00

                609.09

                0.00

                0.00

                0.00

                21305

                扶贫

                649.25

                0.00

                649.25

                0.00

                0.00

                0.00

                2130599

                其他扶贫支出

                649.25

                0.00

                649.25

                0.00

                0.00

                0.00

                21307

                农『业综合改革

                20

                20

                2130799

                其他农村↓综合改革支出

                20

                20

                221

                住房保障支出

                86.61

                86.61

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                22102

                住房改「革支出

                86.61

                86.61

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2210201

                住房▲公积金

                86.61

                86.61

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                注:本表反映部门本年度各项支出情况。 


                表4

                财政拨款∞收入◤支出决算总表

                部门: 台山市四九镇广东11选5

                单位:万元

                收入

                支出

                项    目

                行次

                金额

                项    目

                行次

                合计

                一般公共预算财政拨款

                政府性基金预算财政拨款

                栏    次

                 

                1

                栏    次

                 

                2

                3

                4

                一、一般公共预算财政拨款

                1

                3270.53

                一、一般公共服务支出

                29

                1742.53

                1742.53

                0.00

                二、政府性基金预算财政拨款

                2

                1372.64

                二、外交支出

                30

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                3

                 

                三、国防支出

                31

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                4

                 

                四、公共安全支出

                32

                212.36

                212.36

                0.00

                 

                5

                 

                五、教育支出

                33

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                6

                 

                六、科学技术支出

                34

                35.00

                35.00

                0.00

                 

                7

                 

                七、文化体育与传媒支出

                35

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                8

                 

                八、社会保障和就业支出

                36

                245.09

                245.09

                0.00

                9

                 

                九、医疗卫生与计划生育支出

                37

                102.65

                102.65

                0.00

                10

                 

                十、节能环保支出

                38

                56.7

                56.7

                0.00

                11

                 

                十一、城乡社区支出

                39

                1974.98

                0.00

                1974.98

                12

                 

                十二、农林水支出

                40

                789.59

                789.59

                0.00

                13

                 

                十三、交通运输支出

                41

                0.00

                0.00

                0.00

                14

                 

                十四、资源勘探信息等支出

                42

                0.00

                0.00

                0.00

                15

                 

                十五、商业服务业等支出

                43

                0.00

                0.00

                0.00

                16

                 

                十六、金融支出

                44

                0.00

                0.00

                0.00

                17

                 

                十七、援助其他地区支出

                45

                0.00

                0.00

                0.00

                18

                 

                十八、国土卐海洋气象等支出

                46

                0.00

                0.00

                0.00

                19

                 

                十九、住房保障支出

                47

                86.61

                86.61

                0.00

                20

                 

                二十、粮油物资储备支出

                48

                0.00

                0.00

                0.00

                21

                 

                二十一、其他支出

                49

                0.00

                0.00

                0.00

                22

                 

                二十二、债务还本支出

                50

                0.00

                0.00

                0.00

                23

                 

                二十三、债务付息支♀出

                51

                0.00

                0.00

                0.00

                本年收入合计

                24

                4643.17

                本年支出合计

                52

                5245.51

                3270.53

                1974.98

                年初财政拨款结转和结余

                25

                602.34

                年末结转和结余

                53

                0.00

                0.00

                0.00

                一般公共预算财政拨款

                26

                0.00

                 

                54

                政府性基金预算财政拨款

                27

                602.34

                 

                55

                 

                总计

                28

                5245.51

                总计

                56

                5245.51

                3270.53

                1974.98

                注:本表︽反映部门本年度财政拨◆款的总收支和年末结转结余情况。 


                表5

                一般公共预算财政拨款支出决算表

                部门: 台山市四九镇广东11选5

                单位:万元

                项    目

                本年支出合计

                基本支出  

                项目支出

                功能分类

                科目编码

                科目名称

                栏次

                1

                2

                3

                合计

                3270.53

                1827.05

                1443.48

                201

                一般公共服务支出

                1742.53

                1442.01

                300.53

                20101

                人大事务

                29.94

                29.94

                2010199

                其他人大事务支出

                29.94

                29.94

                20103

                政府办公厅(室)及相关机构事务

                1686.89

                1442.01

                244.88

                2010301

                行政运行

                498.93

                402.25

                96.68

                2010350

                事业运行

                429.42

                281.22

                148.2

                2010399

                其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

                758.54

                758.54

                0.00

                20132

                组织事务

                25.7

                25.7

                2013201

                行政运行

                12

                12

                2013299

                其他组☆织事务支出

                13.7

                13.7

                204

                公共安全支出

                212.36

                14.72

                197.64

                20402

                公安

                197.64

                197.64

                2040201

                行政运行

                3.25

                3.25

                2040204

                治安管理

                113.27

                113.27

                2040205

                国内安全保卫

                81.12

                81.12

                20406

                司法

                14.72

                14.72

                2040604

                基层司法业务

                14.72

                14.72

                206

                科学技术支出

                35.00

                0.00

                35.00

                20699

                其他科学技术支出

                35.00

                0.00

                35.00

                2069999

                其他科学技术支出

                35.00

                0.00

                35.00

                208

                社会保障和就业支出

                245.09

                221.77

                23.32

                20805

                行政事业单位离退休

                216.73

                216.73

                0.00

                2080501

                归口管理的行政单位离退休

                192.12

                192.12

                0.00

                2080505

                机关事业单位基本养老保险缴费支出

                24.56

                24.56

                0.00

                2080506

                机关事业单位职业♀年金缴费支出

                0.05

                0.05

                20808

                抚恤

                26.38

                3.06

                23.32

                2080801

                死亡抚恤

                23.32

                23.32

                2080899

                其他优抚支出

                3.06

                3.06

                20899

                其他社会保障和就业支出

                1.98

                1.98

                2089901

                其他社会保障和就业支出

                1.98

                1.98

                210

                医疗卫生与计划生育支出

                102.65

                40.83

                61.82

                21007

                计划生育事务

                61.82

                61.82

                2100799

                其他计划生育事务支出

                61.82

                61.82

                21011

                行政事●业单位医疗

                40.83

                40.83

                0.00

                2101101

                行政单位医疗

                26.09

                26.09

                2101103

                公务员※医疗补助

                14.74

                14.74

                211

                节能环保支出

                56.7

                0.00

                56.7

                21103

                污染防治

                56.7

                56.7

                2110304

                固体废弃物与化学品

                56.7

                56.7

                213

                农林水支出

                789.59

                21.12

                768.46

                21301

                农业

                120.34

                21.12

                99.21

                2130119

                防灾救灾

                49.97

                49.97

                2130152

                对高校毕业生到『基层任职补助

                49.24

                49.24

                2130199

                其他农业支出

                21.12

                21.12

                21305

                扶贫

                649.25

                649.25

                2130599

                其他扶贫支出

                649.25

                649.25

                21307

                农村综合改革

                20

                20

                2130799

                其他农村综合改革支出

                20

                20

                221

                住房保障支出

                86.61

                86.61

                22102

                住房改革支出

                86.61

                86.61

                2210201

                住房公积金

                86.61

                86.61

                0

                注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 


                表6

                一般☆公共预算财政拨款基本支出决算表

                部门: 台山市四九镇广东11选5

                单位:万元

                人员经费

                公用经费

                经济分类
                科目编码

                科目名称

                金额

                经济分类
                科目编码

                科目名称

                金额

                301

                工资福利支出

                1402.42

                302

                商品和服务〇支出

                161.51

                30101

                基本工资

                281.63

                30201

                办公费

                22.65

                30102

                津贴补贴

                471.9

                30202

                印刷费

                30.00

                30103

                奖金

                398.47

                30203

                咨询费

                0.00

                30106

                伙食补助≡费

                0.00

                30204

                手续费

                0.00

                30107

                绩效工资

                0.00

                30205

                水费

                3.09

                30108

                机关事业单位基本养老保险缴费

                96.92

                30206

                电费

                13.52

                30109

                职业年金缴费

                0.05

                30207

                邮电费

                9.45

                30110

                职工基本医疗保险缴费

                26.09

                30208

                取暖费

                0.00

                30111

                公务员医疗补▲助缴费

                14.74

                30209

                物业管理费

                0.00

                30112

                其他社会保障缴费

                1.98

                30211

                差旅费

                1.19

                30113

                住房公积金

                110.64

                30212

                因公出国(境)费用

                0.00

                30114

                医疗费

                0.00

                30213

                维修(护)费

                5.98

                30199

                其他工资福利支出

                0.00

                30214

                租赁费

                10.79

                303

                对个人和家庭的补助∑ 

                200.18

                30215

                会议费

                6.92

                30301

                离休费

                0.00

                30216

                培训费

                0.65

                30302

                退休费

                192.12

                30217

                公务接↑待费

                23.23

                30303

                退职(役)费

                0.00

                30218

                专用材料费

                10.15

                30304

                抚恤金

                0.00

                30224

                被装购置费

                0.00

                30305

                生活补助

                8.06

                30225

                专用燃料费

                0.00

                30306

                救济费

                0.00

                30226

                劳务费

                0.00

                30307

                医疗费补助

                0.00

                30227

                委托〖业务费

                0.00

                30308

                助学金

                0.00

                30228

                工会经费

                0.00

                30309

                奖励金

                0.00

                30229

                福利费

                5.89

                30310

                个人农㊣业生产补贴

                0.00

                30231

                公务用车运行维护费

                14.18

                30399

                其他对个人和家庭的补助

                0.00

                30239

                其他交通★费用

                3.83

                30240

                税金及附∑加费用╲

                0.00

                30299

                其他商品和服务支出

                0.00

                310

                资本性支出】

                62.94

                31001

                房屋建筑物△购建

                0.00

                31002

                办公设备购置

                35.52

                31003

                专用设备购置

                27.42

                31005

                基础设施建设△

                0.00

                31006

                大型修缮

                0.00

                31007

                信息网络№及软件购置更新

                0.00

                31008

                物资储备

                0.00

                31009

                土地补偿

                0.00

                31010

                安置补助

                0.00

                31011

                地上附着物和青苗补偿

                0.00

                31012

                拆迁补偿

                0.00

                31013

                公务用车购置

                0.00

                31019

                其他交通工具购置

                0.00

                31021

                文物和陈列◢品购置

                0.00

                31022

                无形资产购置

                0.00

                31099

                其他资本性支出↑

                0.00

                312

                对企业〓补助→

                0.00

                31201

                资本金注入

                0.00

                31203

                政府投资基金股权投资

                0.00

                31204

                费用补贴

                0.00

                31205

                利息补贴

                0.00

                31299

                其他╳对企业补助

                0.00

                307

                债务利息及费⌒用支出

                0.00

                30701

                国内债务付息

                0.00

                30702

                国外债务付息

                0.00

                30703

                国内债务发☆行费用

                0.00

                30704

                国外债ξ务发行费用

                0.00

                399

                其他支出

                0.00

                39906

                赠与

                0.00

                39907

                国家赔偿费用支出

                0.00

                39908

                对民间非营利组织和』群众性自治组织补贴

                0.00

                39999

                其他支出

                0.00

                人员经费合计

                1602.60

                公用经费合计

                224.45

                注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 


                表7

                一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                部门: 台山市四九镇广东11选5

                单位:万元

                预算数

                决算数

                合计

                因公出国(境)费

                公务用◎车购置及运行费

                公务接待『费

                合计

                因公出国(境)费

                公务用车购置及运行费

                公务接待费

                小计

                公务用车
                购置费

                公务用车
                运行费

                小计

                公务用车
                购置费

                公务用车
                运行费

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                7

                8

                9

                10

                11

                12

                39.00

                0.00

                15.00

                0.00

                15.00

                24.00

                37.41

                0.00

                14.18

                0.00

                14.18

                23.23

                注:本表反映部门本年度财政拨∩款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 


                8

                政府性基金预算财政拨款ξ收入支出决算表

                部门: 台山市四九镇广东11选5

                单位:万元

                项    目

                年初结转和】结余

                本年收入

                本年支出

                年末结转和结余

                功能分类

                科目编码

                科目名称

                小计

                基本支出

                项目支出

                栏次

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                合计

                602.34

                1372.64

                1974.98

                0.00

                1974.98

                0.00

                212

                城乡社区支出

                602.34

                1372.64

                1974.98

                0.00

                1974.98

                0.00

                21208

                国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

                602.34

                1372.64

                1974.98

                0.00

                1974.98

                0.00

                2120801

                征地和拆迁补偿支出

                493.62

                119.03

                612.65

                0.00

                612.65

                0.00

                2120802

                土地开发支出

                1106.8

                1106.8

                1106.8

                0

                2120803

                城市建设支出

                61.1

                61.1

                61.1

                0

                2120804

                农村基础设施建设▓支出

                108.72

                85.71

                194.43

                194.43

                0

                注:本表反映部门本年度政府性基卐金预算财政拨款∴收入、支出及结转结余情况


                第三部分  台山市四九镇广东11选52018 年部门决算情况说明

                一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

                (一)年度收入总体情况

                 台山市四九镇广东11选52018 年度总》收入 9133.06 万元,其中本年收入 9133.06万元。具体情况如Ψ 下:

                1.财政拨款¤收入4643.17万元, 比上年@决算数增加925.56万元,增长24.90%。主要【变动情况:一是税收收入大幅增长,二是归ㄨ入财政拨款项目及基数增大,三政府性基金收入大幅增长。

                2.其他收入4489.89万元, 比上年决算♂数增加1285.38万元,增长40.11%。主∩要变动情况:一是市㊣局单位拨入专项款增加。二是结转水利费归收入。 

                (二)年度支出总体情况

                 台山市四九镇广东11选52018 年度总ω 支出10068.59万元,其中本年支出10068.59万元。具体情况如下:

                1.基本支出2426.16万元, 比上年决算数△减少204.71万元,下降7.78%,主↘要变动情况:压缩相关▆的经费支出,部分项目列入项目支出。

                2.项目支出7642.43万元, 比上年决算数增加3222.22万元,增长72.90%,主要变动情⊙况:部分基本支出列入项目支出,上级专项建设类资金增加而项目支出增加,政府性基金收入增加而相应项目支出增加。

                 

                二、 2018 年度财政拨款收入支出总〇表说明

                (一) 2018年度财政拨款收入说明

                 台山市四九镇广东11选52018 年度财政拨〖款收入合计4643.17 万元。其中:一般公共预算』财政拨款收入3270.53 万元,比上年决算数增加212.72 万元, 增长6.96%;主要变动情》况:税收收①入增长相应一般公共预算财政拨款收入增长;政府性基金预算财政拨款收入1372.64 万元,比上年决算数增加712.84 万元, 增长108.04%;主要变动情ぷ况:国有土地使用权出让收入大幅增加。

                (二) 2018 年度财政拨款支出说明

                 台山市四九镇广东11选52018 年度财政拨款支出合计5245.51万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3270.53 万元,比年初预〗算数减少9.47 万元, 下降0.29%;主要变动情↙况:小部分支出变动 ;政府性】基金预算财政拨款支出1974.98万元,比年初预算数减少7.36 万元, 下降0.37%;主要变→动情况:小部分支出变动。

                三、 2018年度财政拨款“三公”经费△支出决算情况说明

                (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

                 台山市四九镇广东11选52018年度“三公”经◇费财政拨款支出决算为37.41万元,完成预算 39万元的95.92% 。其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,完成预算 0 万元的0% ;公务用车购置∑ 及运行费支出决算为 14.18万元,完成预算15 万元的 94.53% ;公务⌒ 接待费支出决算为23.23 万元,完成预算24 万元的96.79% 

                 2018年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况: 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全面加强管理,全年实际支出比预算有所节约。

                (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

                 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占 0% ;公务用车购置及运行费支出14.18万元,占37.90% ;公务接待费支出23.23万元,占62.10% 。具体情况如下:

                1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下◥属0个单位出国团组0 个、累计0 人次。 

                2.公务用车购置及运行维护费支出14.18 万元,其中:公务用车购置支出为0万元, 2018 年公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出14.18万元, 2018年局(部、委、办)机关及下属7个单位 公〓务用车保有量为5 辆,主要用于日常差旅及◣办公使用。

                3.公务接待费支出23.23万元,主要用于接待上级单位,检查等工ω作,各部门单位和¤乡镇的工作性交流 。 2018年,局(部、委、办)机关及下属7个单位 共接待国□外来访团组 0 个,来访外宾0人次;发生国内接待470次,接待人□数共4750 人, 主要包括接待上级单位到基层工作,上级相关的检查接待,部门单位及乡∴镇因工作性交流而接待。

                四、其他重要事项的情况说明

                (一)机关运行经费支出情况

                 2018年本部门机关运行经费支出224.45 万元,比◣预算数减少0.05 万元, 降低0.02%。 主要增减¤变动情况是:小部分支出变动。  

                (二)政府采购支出情况说明

                 2018年本部门政府采购支︽出总额142.25万元,其中:政府采购货物支出30.75万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出111.5万元。 授予中小企业合同金额【142.25万元,占政府采购支出总额的∞100%,其中:授予小微企业合☉同金额36.75万元,占政府采购支出总额的25.83%。

                (三)国有资产占用情况

                截至2018年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,岗位保障用车5辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。 单位价值50万◣元以上通用设备0 台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

                (四)预算绩效管理工作开展情况。

                绩效管理ㄨ工作总体情况。 

                2018年本单位未开展绩效管理工作。

                绩效自评结果。 

                2018年本单位未开展绩效管理工作。


                第四部分  名词解释

                财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政↓府性基金财政拨款。

                上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

                事业收入:指☆事业单位开展专业业务活动及辅▲助活动所取得的收入。

                经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的Ψ收入。

                附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

                其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以←外的收入。

                用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用』当年的↘◥“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安㊣ 排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当↙年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支←差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

                年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

                结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和█职工福利基金等。

                年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

                基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

                项目支出:指在基本支出之外为完成特定行☆政任务和事业发展目标所发生的支出。

                经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

                “三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等√支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路※过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务≡接待(含外←宾接待)支出。

                机关运行经费:指为保●障行政单位(含参照公●务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般ω 设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他◣费用。

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